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Etapa 1 - Dados da Operação

Antes de iniciar

Instruções

  1. Acesse o menu Emissões > Operação de Pagamento

  2. Selecione a ação Nova Operação

  3. Dirija-se ao menu Operação

  4. Informe os dados necessários

  5. Clique em Avançar para prosseguir com o cadastros das demais etapas

Tenha em vista os pontos específicos:
  • Data de Emissão: Data em que foi declarada a operação de pagamento. O sistema aponta automaticamente como sendo o dia corrente, não sendo possível sua alteração.

  • Número: São valores determinados pelo contratante, sendo que o sistema fará o controle para que não sejam usados novamente em outra operação de pagamento.

  • Série: São valores determinados pelo contratante, sendo que o sistema fará o controle para que não sejam usados novamente em outra operação de pagamento.

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